岗位职责
1、根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,牵头开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、收集汇总审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
4、监督、检查公司相关制度的落实情况;
5.、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
任职资格:
1、男性,45周岁以下
2、财务、会计或相关专业本科以上学历;
3、具有审计师或注册会计师资格。
4、 五年以上大型企业财务管理工作经验,谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;
5、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
6.、了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
7.、受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
8、良好的口头及书面表达能力、沟通能力和协调能力。